關(guān)于高新區(新市區)甘泉堡工業(yè)園管理辦公室2017年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)的報告
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能:
1、依據國家有關(guān)法律規定,制定工業(yè)園區的各項管理辦法并組織實(shí)施;負責編制工業(yè)園區國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展規劃,并組織實(shí)施;
2、負責工業(yè)園區的宣傳推介和招商引資工作;
3、負責工業(yè)園區內規劃建設項目的監督和管理;
4、負責工業(yè)園區基礎設施和配套設施的建設工作;
5、負責做好工業(yè)園區環(huán)境監測和保護工作;
6、負責工業(yè)園區社會(huì )管理綜合治理、安全生產(chǎn)、人力資源開(kāi)發(fā)、就業(yè)管理、社會(huì )事務(wù)、市容環(huán)節衛生等工作;
7、負責協(xié)調工業(yè)園區與高新區(新市區)黨委、管委會(huì )(區人民政府)各職能部門(mén)的關(guān)系,為投資者提供各項服務(wù)。
(二)人員編制:
本單位事業(yè)編制人數1人,人事局批準的聘用人員1人。
二、2017年部門(mén)預算安排情況
(一)收支總體情況:
根據烏魯木齊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(烏魯木齊市新市區)財政局下達2017年部門(mén)預算的批復,甘泉堡園區辦項目預算為267.72萬(wàn)元,(注:由于園區辦沒(méi)有獨立的賬戶(hù),人員支出核算全部在管理委員會(huì )辦公室。)
(二)預算支出主要內容:
項目預算支出267.72萬(wàn)元,包括:其他費用6.72萬(wàn)元,慰問(wèn)企業(yè)費用35萬(wàn)元,聯(lián)合辦公大樓物業(yè)、綠化、維修費用180萬(wàn)元,執法、拆遷、應急費用20萬(wàn)元,安全生產(chǎn)費用12萬(wàn)元,餐費14萬(wàn)元。
三、2017年“三公”經(jīng)費支出預算
2017年,高新區(新市區)新市區甘泉堡園區辦“三公”經(jīng)費預算總額0萬(wàn)元。其中,因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費用0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。
四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 (含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
高新區(新市區)甘泉堡工業(yè)園管理辦公室
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