關(guān)于高新區(新市區)信訪(fǎng)局2017年部門(mén)預算及“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)的報告
一、 部門(mén)基本情況
(一)主要職能
1、受理、交辦、轉送信訪(fǎng)人提出的信訪(fǎng)事項;
2、承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪(fǎng)事項;
3、協(xié)調處理重要信訪(fǎng)事項;
4、督促檢查信訪(fǎng)事項的處理;
5、研究、分析信訪(fǎng)情況,開(kāi)展調查研究,及時(shí)向本級人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議;
6、對本級人民政府其他工作部門(mén)和下級人民政府信訪(fǎng)工作機構的信訪(fǎng)工作進(jìn)行指導。
7、貫徹執行國家、自治區和我市財政的方針、政策和法律、法規、規章。
8、負責協(xié)助上級財政主管部門(mén)建立財務(wù)預報工作體系,制定財務(wù)預報方案并組織實(shí)施,強化財務(wù)工作的重要性。
9、做好年度的預算、決算工作及固定資產(chǎn)上報工作。
10、負責管理、監督信訪(fǎng)局專(zhuān)項資金的使用,配合有關(guān)部門(mén)做好監督工作。
(二)機構及人員編制
高新區(新市區)信訪(fǎng)局為全額撥款行政單位,獨立核算,單獨編制部門(mén)預決算。
高新區(新市區)信訪(fǎng)局編制人數5人,其中行政編制5人。2016年末實(shí)有在職人數6,行政編制5人,無(wú)編制事業(yè)單位人員1人。
二、2017年部門(mén)預算安排情況
(一)收支總體情況
2017年,高新區(新市區)信訪(fǎng)局收入預算為264.67萬(wàn)元。其中,公共預算財政撥款264.67萬(wàn)元。
按照收支平衡的原則,2017年高新區(新市區)信訪(fǎng)局支出預算為264.67萬(wàn)元,其中基本支出93.71萬(wàn)元,主要為人員工資福利支出,商品和服務(wù)支出,對個(gè)人和家庭的補助支出。項目支出170.96萬(wàn)元,為信訪(fǎng)事務(wù)支出。
(二)預算支出主要內容
1、基本支出93.71萬(wàn)元,其中:工資福利支出62.02萬(wàn)元;商品服務(wù)支出9.77萬(wàn)元;對個(gè)人和家庭補助支出21.92萬(wàn)元。
2、項目支出170.96萬(wàn)元,主要是信訪(fǎng)事務(wù)支出。
三、2017年“三公”經(jīng)費支出預算
2017年,高新區(新市區)信訪(fǎng)局“三公”經(jīng)費預算總額0萬(wàn)元。其中,因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費用0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。
附件: 1.單位基礎信息表
2.收入預算總表
3.支出預算總表
4.單位支出明細表—資金來(lái)源
5.單位支出明細表—經(jīng)濟科目
6.“三公”經(jīng)費支出預算表
高新區(新市區)信訪(fǎng)局
二〇一七年一月二十日
用戶(hù)登錄