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2018年度高新區(新市區)信訪(fǎng)局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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2018年度高新區(新市區)信訪(fǎng)局部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目錄

第一部分  部門(mén)單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

二、部門(mén)財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明

(二)一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

三、部門(mén)結轉結余情況

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

六、政府采購情況

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

(二)預算績(jì)效情況的說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表

《收入支出決算總表》

《收入決算表》

《支出決算表》

《財政撥款收入支出決算總表》

《一般公共預算財政撥款支出決算表》

《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

第一部分 部門(mén)單位概況

一、主要職能

1、受理、交辦、轉送信訪(fǎng)人提出的信訪(fǎng)事項。

2、承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪(fǎng)事項。

3、協(xié)調處理重要信訪(fǎng)事項。

4、督促檢查信訪(fǎng)事項的處理。

5、研究、分析信訪(fǎng)情況,開(kāi)展調查研究,及時(shí)向本級人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議。

6、對本級人民政府其他工作部門(mén)和下級人民政府信訪(fǎng)工作機構的信訪(fǎng)工作進(jìn)行指導詳細介紹本部門(mén)單位工作職能。

二、機構設置情況

從決算單位構成看,高新區(新市區)信訪(fǎng)局部門(mén)決算包括:高新區(新市區)信訪(fǎng)局部門(mén)本級決算,無(wú)下屬單位決算。

納入高新區(新市區)信訪(fǎng)局2018年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表:

序號

單位名稱(chēng)

備注

1

高新區(新市區)信訪(fǎng)局

第二部分  部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入159.97萬(wàn)元,與上年相比,減少146萬(wàn)元,降低47.72%,增減變化主要原因是項目經(jīng)費和其他商品服務(wù)減少;支出164.79萬(wàn)元,與上年相比,減少134.86萬(wàn)元,降低45.01%,增減變化主要原因是:項目支出減少;結余31.48萬(wàn)元,與上年相比,減少4.82萬(wàn)元,降低13.28%。增減變化主要原因是:項目經(jīng)費和其他商品服務(wù)減少。

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計159.97萬(wàn)元,其中:財政撥款收入159.78萬(wàn)元,占99.89;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.18萬(wàn)元,占0.11%。

與年初預算數相比情況:本年收入年初預算數253萬(wàn)元,決算數159.97萬(wàn)元,預決算差異率-36.77%,差異主要原因:項目經(jīng)費和其他商品服務(wù)減少。

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計164.79萬(wàn)元,其中:基本支出127.33萬(wàn)元,占77.26%;項目支出37.46萬(wàn)元,占22.73%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。

與年初預算數相比情況:本年支出年初預算數232.36萬(wàn)元,決算數164.79萬(wàn)元,預決算差異率-34.87%,差異主要原因是;項目支出減少。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2018年度財政撥款收入159.78萬(wàn)元,與上年相比減少146.19萬(wàn)元,降低47.78%。增減變化的主要原因是:項目支出減少。財政撥款支出164.79元,與上年相比,減少134.86萬(wàn)元,降低45.01%,增減變化的主要原因是:項目支出減少。其中:基本支出127.33萬(wàn)元,項目支出37.46萬(wàn)元。財政撥款結轉結余31.29萬(wàn)元,與上年相比,減少5.01萬(wàn)元,降低13.80%。增減變化的主要原因是:項目支出減少。

與年初預算數相比情況:財政撥款收入年初預算數253萬(wàn)元,決算數159.78萬(wàn)元,預決算差異率-36.77%,差異主要原因是:項目支出減少。財政撥款支出年初預算數253萬(wàn)元,決算數164.79萬(wàn)元,預決算差異率-34.87%,差異主要原因:項目支出減少。

(二)一般公共預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預算財政撥款收入159.78萬(wàn)元。與上年相比,減少634.31萬(wàn)元,降低79.88%。增減變化的主要原因是:項目支出減少。一般公共預算財政撥款支出164.79元。與上年相比,減少134.86萬(wàn)元,降低45.01%。增減變化的主要原因是:項目支出減少。其中:按功能分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),一般公共服務(wù)支出142.09萬(wàn)元,公共安全支出14.06萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出8.64萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),工資福利支出100.04萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助支出21.71萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出43.04萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況:一般公共預算財政撥款收入年初預算數253萬(wàn)元,決算數159.78萬(wàn)元,預決算差異率-36.77%,差異主要原因是:項目支出和其他商品服務(wù)支出減少。一般公共預算財政撥款支出年初預算數253萬(wàn)元,決算數164.79萬(wàn)元,預決算差異率-34.87%,差異主要原因是:項目支出和商品服務(wù)支出減少。

(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2018年度政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元,與上年相比,增加 0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是:與上年一致,無(wú)此項收入。政府性基金預算支出0萬(wàn)元。與上年相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。增減變化的主要原因是:與上年一致,無(wú)此項支出。其中:按功能分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),0支出0萬(wàn)元,0支出0萬(wàn)元。按經(jīng)濟分類(lèi)科目(按類(lèi)級科目公開(kāi)),0支出0萬(wàn)元,0支出0萬(wàn)元。

與年初預算數相比情況:政府性基金預算財政撥款收入年初預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項收入。政府性基金預算財政撥款支出年初預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余31.48萬(wàn)元。與上年相比減少4.82萬(wàn)元,降低13.28%。

其中財政撥款結轉結余31.29萬(wàn)元。與上年相比,減少5.01萬(wàn)元,降低13.80%。

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

2018年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因是:與上年一致,無(wú)此項支出。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因是:與上年一致,無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置支出及運行維護費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因是:與上年一致,無(wú)此項支出;公務(wù)接待費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,增加原因是:與上年一致,無(wú)此項支出。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬(wàn)元。單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個(gè),累計0人次。開(kāi)支內容包括:無(wú)此項開(kāi)支。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。主要用于:無(wú)此項費用。單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛,保有量為1輛。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元。具體是:國內公務(wù)接待支出0萬(wàn)元,主要是:無(wú)此項支出。高新區(新市區)信訪(fǎng)局單位國內公務(wù)接待0批次,0人次。

與年初預算數相比情況:一般公共預算“三公”經(jīng)費支出年初預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出。其中:因公出國(境)費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)購置預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出;公務(wù)用車(chē)運行費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出;公務(wù)接待費預算數0萬(wàn)元,決算數0萬(wàn)元,預決算差異率0%,差異主要原因是:年初無(wú)此項預算安排,本年無(wú)此項支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2018年度高新區(新市區)信訪(fǎng)局單位(行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)機關(guān)運行經(jīng)費支出5.58萬(wàn)元,比上年減少4.74萬(wàn)元,降低564.29%,主要原因是:辦公經(jīng)費節約開(kāi)支。

2018年度高新區(新市區)信訪(fǎng)局單位(事業(yè)單位)日常公用經(jīng)費0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是:和上年一致,無(wú)此項支出。

六、政府采購情況

2018年度政府采購支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日,單位共有車(chē)輛1輛,價(jià)值17.8萬(wàn)元,其中:副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是:無(wú);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套)、單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(二)預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2018年度,本部門(mén)單位預算績(jì)效自評情況:自述有關(guān)預算績(jì)效管理和績(jì)效自評開(kāi)展情況。

全年解決信訪(fǎng)事項接待群眾來(lái)訪(fǎng)220件次306人次(含集體訪(fǎng)12件次76人次)。使用項目資金37.46萬(wàn)元,完成項目資金總金額37.46萬(wàn)元。已完成的項目質(zhì)量?jì)?yōu)良,不僅解決了一批久拖不結的特殊疑難信訪(fǎng)積案,且每一件信訪(fǎng)問(wèn)題都達到了事事有回音,件件有答案,有效維護了社會(huì )和諧,收到良好的社會(huì )效果。

項目績(jì)效自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,信訪(fǎng)事務(wù)項目績(jì)效自評得分為80分。項目全年預算數為55.93萬(wàn)元,執行數為37.46萬(wàn)元,完成預算的67%。主要產(chǎn)出和效果:一是重點(diǎn)信訪(fǎng)人員由年初52人減少至38人;二是事事有回音,件件有答復實(shí)現了進(jìn)京訪(fǎng)“零”目標。發(fā)現的問(wèn)題及原因:一是加強領(lǐng)導,落實(shí)信訪(fǎng)工作目標管理責任制;二是發(fā)揮作用,全力化解矛盾糾紛。下一步改進(jìn)措施:一是建檔立冊,完整備查;二是按照管理辦法,規范專(zhuān)項資金的管理使用。有關(guān)項目自評情況可以附項目支出績(jì)效自評表。

高新區(新市區)財政項目支出績(jì)效自評表

( 2018 年度)

項目名稱(chēng)

信訪(fǎng)事務(wù)

預算單位

高新區(新市區) 信訪(fǎng)局

預算
執行
情況
(萬(wàn)元)

預算數:

155萬(wàn)

執行數:

55.93萬(wàn)

其中:財政撥款

55.93萬(wàn)

其中:財政撥款

37.46萬(wàn)

其他資金

0

其他資金

0

年度
目標
完成
情況

預期目標

實(shí)際完成目標

接訪(fǎng)勸返: 按上級工作要求,妥善協(xié)調解決好敏感時(shí)期、重大節日期間信訪(fǎng)工作,做好敏感時(shí)期駐京值班、勸返接回工作。重點(diǎn)信訪(fǎng)人員轉化點(diǎn):圍繞新疆社會(huì )長(cháng)治久安總目標,以轄區重點(diǎn)工作為中心,結合信訪(fǎng)工作實(shí)際,現此項工作6月份由衛計委負責接管。

接訪(fǎng)勸返: 按上級工作要求,妥善協(xié)調解決好敏感時(shí)期、重大節日期間信訪(fǎng)工作,做好敏感時(shí)期駐京值班、勸返接回工作上級安排次數減少。重點(diǎn)信訪(fǎng)人員轉化點(diǎn):圍繞新疆社會(huì )長(cháng)治久安總目標,以轄區重點(diǎn)工作為中心,結合信訪(fǎng)工作實(shí)際,現此項工作6月份由衛計委負責接管。

年度
績(jì)效
指標
完成
情況

一級指標

二級指標

三級指標

預期指標值(包含數字及文字描述)

實(shí)際完成指標值(包含數字及文字描述)

項目完成指標

數量指標

指標1:重點(diǎn)信訪(fǎng)人員接訪(fǎng)勸返

重點(diǎn)信訪(fǎng)人員年初52人

重點(diǎn)信訪(fǎng)人員由年初52人減少至38人

指標2: 法律法規政策解釋

農村農業(yè)1件次3人次;城鄉建設(拆遷征地補償)117件次145人次;勞動(dòng)和社會(huì )保障問(wèn)題35件次82人次;國土資源問(wèn)題3件次10人次;教育類(lèi)問(wèn)題13件次13人次;政法類(lèi)問(wèn)題16件次16人次;民政類(lèi)問(wèn)題7件次7人次;衛生計生問(wèn)題1件次1人次;紀檢監察問(wèn)題6件次8人次;環(huán)保類(lèi)問(wèn)題4件次4人次;組織人事類(lèi)問(wèn)題2件次2人次;經(jīng)濟管理類(lèi)問(wèn)題1件次1人次;

農村農業(yè)1件次3人次;城鄉建設(拆遷征地補償)117件次145人次;勞動(dòng)和社會(huì )保障問(wèn)題35件次82人次;國土資源問(wèn)題3件次10人次;教育類(lèi)問(wèn)題13件次13人次;政法類(lèi)問(wèn)題16件次16人次;民政類(lèi)問(wèn)題7件次7人次;衛生計生問(wèn)題1件次1人次;紀檢監察問(wèn)題6件次8人次;環(huán)保類(lèi)問(wèn)題4件次4人次;組織人事類(lèi)問(wèn)題2件次2人次;經(jīng)濟管理類(lèi)問(wèn)題1件次1人次;

指標3:其他問(wèn)題

14件次14人次。

14件次14人次。

質(zhì)量指標

指標1:重點(diǎn)信訪(fǎng)人員接訪(fǎng)勸返

重點(diǎn)信訪(fǎng)人員年初52人

重點(diǎn)信訪(fǎng)人員由年初52人減少至38人

指標2: 法律法規政策解釋

農村農業(yè)1件次3人次;城鄉建設(拆遷征地補償)117件次145人次;勞動(dòng)和社會(huì )保障問(wèn)題35件次82人次;國土資源問(wèn)題3件次10人次;教育類(lèi)問(wèn)題13件次13人次;政法類(lèi)問(wèn)題16件次16人次;民政類(lèi)問(wèn)題7件次7人次;衛生計生問(wèn)題1件次1人次;紀檢監察問(wèn)題6件次8人次;環(huán)保類(lèi)問(wèn)題4件次4人次;組織人事類(lèi)問(wèn)題2件次2人次;經(jīng)濟管理類(lèi)問(wèn)題1件次1人次;

農村農業(yè)1件次3人次;城鄉建設(拆遷征地補償)117件次145人次;勞動(dòng)和社會(huì )保障問(wèn)題35件次82人次;國土資源問(wèn)題3件次10人次;教育類(lèi)問(wèn)題13件次13人次;政法類(lèi)問(wèn)題16件次16人次;民政類(lèi)問(wèn)題7件次7人次;衛生計生問(wèn)題1件次1人次;紀檢監察問(wèn)題6件次8人次;環(huán)保類(lèi)問(wèn)題4件次4人次;組織人事類(lèi)問(wèn)題2件次2人次;經(jīng)濟管理類(lèi)問(wèn)題1件次1人次;

指標3:其他問(wèn)題

14件次14人次。

14件次14人次。

時(shí)效指標

指標1:重點(diǎn)信訪(fǎng)人員接訪(fǎng)勸返

重點(diǎn)信訪(fǎng)人員年初52人,

重點(diǎn)信訪(fǎng)人員由年初52人減少至38人

指標2: 法律法規政策解釋

農村農業(yè)1件次3人次;城鄉建設(拆遷征地補償)117件次145人次;勞動(dòng)和社會(huì )保障問(wèn)題35件次82人次;國土資源問(wèn)題3件次10人次;教育類(lèi)問(wèn)題13件次13人次;政法類(lèi)問(wèn)題16件次16人次;民政類(lèi)問(wèn)題7件次7人次;衛生計生問(wèn)題1件次1人次;紀檢監察問(wèn)題6件次8人次;環(huán)保類(lèi)問(wèn)題4件次4人次;組織人事類(lèi)問(wèn)題2件次2人次;經(jīng)濟管理類(lèi)問(wèn)題1件次1人次;

農村農業(yè)1件次3人次;城鄉建設(拆遷征地補償)117件次145人次;勞動(dòng)和社會(huì )保障問(wèn)題35件次82人次;國土資源問(wèn)題3件次10人次;教育類(lèi)問(wèn)題13件次13人次;政法類(lèi)問(wèn)題16件次16人次;民政類(lèi)問(wèn)題7件次7人次;衛生計生問(wèn)題1件次1人次;紀檢監察問(wèn)題6件次8人次;環(huán)保類(lèi)問(wèn)題4件次4人次;組織人事類(lèi)問(wèn)題2件次2人次;經(jīng)濟管理類(lèi)問(wèn)題1件次1人次;

指標3:其他問(wèn)題

14件次14人次。

14件次14人次。

成本指標

指標1:重點(diǎn)信訪(fǎng)人員接訪(fǎng)勸返

重點(diǎn)信訪(fǎng)人員年初52人,

重點(diǎn)信訪(fǎng)人員由年初52人減少至38人

指標2: 法律法規政策解釋財政撥款37.46萬(wàn)元

勞動(dòng)和社會(huì )保障問(wèn)題35件次82人次;國土資源問(wèn)題3件次10人次;教育類(lèi)問(wèn)題13件次13人次;政法類(lèi)問(wèn)題16件次16人次;環(huán)保類(lèi)問(wèn)題4件次4人次;組織人事類(lèi)問(wèn)題2件次2人次;經(jīng)濟管理類(lèi)問(wèn)題1件次1人次;支出37.46萬(wàn)元

勞動(dòng)和社會(huì )保障問(wèn)題35件次82人次;國土資源問(wèn)題3件次10人次;教育類(lèi)問(wèn)題13件次13人次;政法類(lèi)問(wèn)題16件次16人次;環(huán)保類(lèi)問(wèn)題4件次4人次;組織人事類(lèi)問(wèn)題2件次2人次;經(jīng)濟管理類(lèi)問(wèn)題1件次1人次;支出37.46萬(wàn)

指標3:其他問(wèn)題

14件次14人次。

14件次14人次。

……

項目效果指標

經(jīng)濟效益
指標

指標1:

指標2:

……

社會(huì )效益
指標

指標1:重點(diǎn)信訪(fǎng)人員接訪(fǎng)勸返,法律法規政策解釋

事事有回音,件件有答復實(shí)現了進(jìn)京訪(fǎng)“零”目標

事事有回音,件件有答復實(shí)現了進(jìn)京訪(fǎng)“零”目標

指標2:重點(diǎn)信訪(fǎng)人員接訪(fǎng)勸返,法律法規政策解釋

事事有回音,件件有答復實(shí)現了進(jìn)京訪(fǎng)“零”目標

事事有回音,件件有答復實(shí)現了進(jìn)京訪(fǎng)“零”目標

指標:3:重點(diǎn)信訪(fǎng)人員接訪(fǎng)勸返,法律法規政策解釋

事事有回音,件件有答復實(shí)現了進(jìn)京訪(fǎng)“零”目標

事事有回音,件件有答復實(shí)現了進(jìn)京訪(fǎng)“零”目標

生態(tài)效益
指標

指標1:

指標2:

……

可持續影響
指標

指標1:

組織機構

組織機構

指標2:

管理制度

管理制度

指標3:

項目持續發(fā)揮的期限

項目持續發(fā)揮的期限

……

滿(mǎn)意度
指標

滿(mǎn)意度指標

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事事有回音,件件有答復實(shí)現了進(jìn)京訪(fǎng)“零”目標

事事有回音,件件有答復實(shí)現了進(jìn)京訪(fǎng)“零”目標

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事事有回音,件件有答復實(shí)現了進(jìn)京訪(fǎng)“零”目標

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事事有回音,件件有答復實(shí)現了進(jìn)京訪(fǎng)“零”目標

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……

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

本單位支出功能分類(lèi)說(shuō)明。201(類(lèi))03(款)01(項):指行政運行。201(類(lèi))03(款)08(項):指信訪(fǎng)事務(wù)。201(類(lèi))03(款)99(項):指其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出。204(類(lèi))99(款)01(項):指其他安全公共支出。208(類(lèi))05(款)05(項):指機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。

其他有關(guān)說(shuō)明內容:無(wú)。

第四部分 部門(mén)決算公開(kāi)的8張報表(見(jiàn)附表)

一、《收入支出決算總表》

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款支出決算表》

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》

七、《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》

八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

 

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