關(guān)于高新區(新市區)人才辦2017年部門(mén)預算及”三公”經(jīng)費信息公開(kāi)的說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)主要職能
宣傳貫徹中央、自治區和烏魯木齊市及我區有關(guān)人才工作的政策、制度;研究擬訂人才發(fā)展和人才隊伍建設規劃,并組織實(shí)施;組織開(kāi)展人才工作情況的調查研究,提出加強人才工作和人才隊伍建設的意見(jiàn)建議,指導協(xié)調和督促檢查鄉(鎮)、街道(片區管委會(huì ))人才工作;協(xié)調落實(shí)國家、自治區和烏魯木齊市及我區組織的各類(lèi)專(zhuān)項重點(diǎn)人才工作;建立和管理區人才信息庫;協(xié)調實(shí)施區重大人才工程,直接聯(lián)系一批優(yōu)秀企業(yè)家和各類(lèi)高級專(zhuān)家;承擔區委人才工作領(lǐng)導小組交辦的其他事項。
(二)機構及人員編制
人才辦為全額撥款的行政單位,獨立核算,單獨編制部門(mén)預決算。
人才辦編制人數3人,其中:行政編制3人。實(shí)有在職人數13人,其中,行政編制1人,事業(yè)編制12人。
二、2017年部門(mén)預算預算安排情況
(一)收支總體情況
1、2017年,人才辦預算為8222.79萬(wàn)元?;局С鲱A算共計40.14萬(wàn)元。項目支出8182.65萬(wàn)元。增長(cháng)原因各項支出根據通知要求細化增長(cháng)比例。
2、政府采購安排情況說(shuō)明:此項預算沒(méi)有安排。
三、2017年三公經(jīng)費支出預算
2016年,人才辦“三公”經(jīng)費預算總額0萬(wàn)元。其中,因公出國(境)費用0萬(wàn)元;公務(wù)接待費用0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元。
四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。
年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區部門(mén)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待 (含外賓接待)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
高新區(新市區)人才辦
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