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2017年度新疆烏魯木齊市高新區(新市區)部門(mén)決算匯總部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

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第一部分新疆烏魯木齊市高新區(新市區)2017年度部門(mén)決算匯總單位概述

一、部門(mén)基本情況

(一)機構設置

根據職責,納入新疆烏魯木齊市高新區(新市區)2017年度部門(mén)決算匯總單位2017年部門(mén)決算編制范圍的有關(guān)機關(guān)內設的137個(gè)機構,82個(gè)行政單位,13個(gè)參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位,78個(gè)全額撥款事業(yè)單位。

(二)人員編制、實(shí)有人數

新疆烏魯木齊市高新區(新市區)2017年度部門(mén)決算匯總單位編制人數7,241人,其中:行政人員編制1,288人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位人員編制387人,全額撥款事業(yè)單位人員編制5,566人。新疆烏魯木齊市高新區(新市區)2017年度部門(mén)決算匯總單位實(shí)有在職人數6,994人,其中:行政在職人員1,248人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人員329人,全額撥款事業(yè)單位在職人員5,417人。離退休人員657人,其中:離休人員10人,退休人員647人。

第二部分新疆烏魯木齊市高新區(新市區)2017年度部門(mén)決算匯總2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)收支總體情況

(一)部門(mén)收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度收入410,687.37萬(wàn)元,與上年相比,增加72,381.41萬(wàn)元,增長(cháng)21.4%,增長(cháng)主要原因是:推進(jìn)收入征管提質(zhì)增效。加快發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),著(zhù)力培育增收財源,支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展,將經(jīng)濟優(yōu)勢有效轉換為財政優(yōu)勢。堅持依法征收,確保應收盡收,提升收入質(zhì)量。推進(jìn)國地稅合作,抓好重點(diǎn)稅源征管,規范非稅收入征繳,堅持增收清欠并重,提升收入征管水平。

2017年支出411,888.61萬(wàn)元,與上年相比,增加73,129.42萬(wàn)元,增長(cháng)21.59%,增長(cháng)主要原因是:增強民生改善保障能力。堅持“?;?、保重點(diǎn)民生、壓一般”的支出原則,對中央、自治區、烏魯木齊市出臺的民生政策,以及對個(gè)人和機構運轉支出足額保障。對區委確定的重大項目和重大事項全力保障。對其他一般性專(zhuān)項資金,打破基數,進(jìn)行調整和壓縮。2017年,全區民生領(lǐng)域支出44.1億元,占一般公共預算支出的72%,民生領(lǐng)域的財政支出政策和保障機制日益完善。

2017年結余45,345.44萬(wàn)元,與上年相比,減少7,755.65萬(wàn)元,降低14.61%,降低主要原因是:積極盤(pán)活存量資金。完善結轉結余資金定期清理機制,健全盤(pán)活財政存量資金長(cháng)效機制。對部門(mén)征收入庫的政府性基金,按不低于20%的比例統一調入一般公共預算。中央、自治區、烏魯木齊市預算安排的資金,兩年未使用完的結轉資金一律收回,累計收回結余資金1.4億元,統籌用于民生方面重點(diǎn)支出。

與預算相比情況:2017年度預算收入435,532.32萬(wàn)元,本年收入與預算相比,減少24,844.96萬(wàn)元,降低5.7%;預算支出443,572.97萬(wàn)元,本年支出與預算相比,減少31,684.36萬(wàn)元,降低7.14%。降低主要原因:1、對區委確定的重點(diǎn)民生及重大支出事項給予足額保障;對各部門(mén)單位項目支出預算進(jìn)行了適度的調整和壓縮。2、堅持厲行節約、勤儉辦事理念。所有財政資金的使用都要嚴格按照預算執行,未列入預算的項目不得支出,未經(jīng)法定程序批準的項目不得調整。對于行政運行、維修、會(huì )議費、培訓費、接待費、出國(境)經(jīng)費、車(chē)輛購置及運行維護費等支出,按照定額標準辦法從嚴控制。繼續樹(shù)立過(guò)緊日子的思想,確?!叭苯?jīng)費等一般性支出只減不增。

(二)部門(mén)收入總體情況說(shuō)明

本年收入合計410,687.37萬(wàn)元,其中:財政撥款收入397,032.74萬(wàn)元,占96.68%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入1,017.29萬(wàn)元,占0.25%;附屬單位繳款0萬(wàn)元,占0%;其他收入12,637.34萬(wàn)元,占3.08%。增長(cháng)主要原因是:推進(jìn)收入征管提質(zhì)增效。加快發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),著(zhù)力培育增收財源,支持實(shí)體經(jīng)濟發(fā)展,將經(jīng)濟優(yōu)勢有效轉換為財政優(yōu)勢。堅持依法征收,確保應收盡收,提升收入質(zhì)量。推進(jìn)國地稅合作,抓好重點(diǎn)稅源征管,規范非稅收入征繳,堅持增收清欠并重,提升收入征管水平。

與預算相比情況:2017年度預算收入435,532.32萬(wàn)元,本年收入與預算相比,減少24,844.96萬(wàn)元,降低5.7%。

(三)部門(mén)支出總體情況說(shuō)明

本年支出合計411,888.61萬(wàn)元,其中,基本支出222,413.35萬(wàn)元,占54%;項目支出188,457.97萬(wàn)元,占45.75%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出1,017.29萬(wàn)元,占0.25%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%;增長(cháng)主要原因是:增強民生改善保障能力。堅持“?;?、保重點(diǎn)民生、壓一般”的支出原則,對中央、自治區、烏魯木齊市出臺的民生政策,以及對個(gè)人和機構運轉支出足額保障。對區委確定的重大項目和重大事項全力保障。對其他一般性專(zhuān)項資金,打破基數,進(jìn)行調整和壓縮。2017年,全區民生領(lǐng)域支出44.1億元,占一般公共預算支出的72%,民生領(lǐng)域的財政支出政策和保障機制日益完善。

與預算相比情況:預算支出443,572.97萬(wàn)元,本年支出與預算相比,減少31,684.36萬(wàn)元,降低7.14%。

二、部門(mén)財政撥款收支情況

(一)財政撥款收支總體情況說(shuō)明

2017年度財政撥款收入397,032.74萬(wàn)元,與上年相比,增加42669.98萬(wàn)元,增長(cháng)12%;財政撥款支出400,863.46萬(wàn)元,與上年相比,增加46,813.52萬(wàn)元,增長(cháng)13.22%。其中:基本支出215,502.79萬(wàn)元,項目支出185,360.66萬(wàn)元。增長(cháng)主要原因是:1、高新區(新市區)棚改項目周轉征收補償款;2、本年新增便民警務(wù)站和社區,警務(wù)站設備裝備;清真寺和活動(dòng)管委會(huì )工作經(jīng)費;3、單位本年養老保險,職業(yè)年金和公積金基數提高,財政撥付2014年10月—2016年3月養老金;4、撥入住村管寺干部經(jīng)費、天然氣管道安裝費。

財政撥款結轉結余40,713.96萬(wàn)元,與上年相比,減少11909.08萬(wàn)元,降低22.63%,增減變化主要原因:2017年本年新增種苗場(chǎng),因以前年度經(jīng)營(yíng)虧損有負結余,本年并入年初負結余資金,但在2017年度經(jīng)營(yíng)負結余未在擴大。在2017年度財政局下發(fā)關(guān)于財政收繳結余資金的通知,各單位根據要求上繳歷年結余資金。

與預算相比情況:2017年度預算財政撥款收入435,532.32萬(wàn)元,本年收入與預算相比,減少38,499.58萬(wàn)元,降低8.84%;預算財政撥款支出443,572.97萬(wàn)元,本年支出與預算相比,減少42,709.51萬(wàn)元,降低9.63%。降低主要原因:堅持依法理財,硬化預算約束,嚴格控制預算調整事項。實(shí)施財政供養人員實(shí)名制管理,提升預算管理績(jì)效。開(kāi)展收入質(zhì)量、存量資金管理、縣鄉財政資金等專(zhuān)項檢查,確保各項重大決策部署落實(shí)到位。

(二)一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預算財政撥款支出367,080.49萬(wàn)元,與上年相比,增加21708.92萬(wàn)元,增長(cháng)6.29%。增減變化主要原因是:1、一般公共服務(wù)支出方面:部分單位新增納編人員各項經(jīng)費導致日常公用經(jīng)費增加,2014-2016養老補繳、入額檢察官及司輔人員工資績(jì)效警用裝備器械購置、分級保護項目、辦公設備購置,以及新增辦事處辦公用房及社區用房;2、教育支出方面:我區對部分教學(xué)場(chǎng)所進(jìn)行維修;3、社會(huì )保障和就業(yè)支出方面:2017年增加支付了養老保險和2015年的獎金在當年已發(fā)放完,2016年沒(méi)有發(fā)放獎金;4、其他方面:償還以前年度房屋維修維護費欠款支出和購LED、監控等設備支出較大。其中:按功能分類(lèi)科目。一般公共服務(wù)支出-支出.58,649.58萬(wàn)元,國防支出-支出.168.82萬(wàn)元,公共安全支出-支出.61584.64萬(wàn)元,教育支出-支出.81557.74萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出-支出.2501.01萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出-支出.864.28萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出-支出.71209.57萬(wàn)元,醫療衛生與計劃生育支出-支出.16188.26萬(wàn)元,節能環(huán)保支出-支出.852.05萬(wàn)元,城鄉社區支出-支出.89195.02萬(wàn)元,農林水支出-支出.20857.92萬(wàn)元,資源勘探信息等支出-支出.4033.18萬(wàn)元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出-支出.67.74萬(wàn)元,國土海洋氣象等支出-支出.98.84萬(wàn)元,住房保障支出-支出.462.04萬(wàn)元,其他支出-支出.3597.92萬(wàn)元;按經(jīng)濟分類(lèi)科目,工資福利支出125,089.17萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出89,007.44萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助60,645.52萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼35,448.2萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出1,229.56萬(wàn)元,其他資本性支出55,660.6萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算一般公共預算財政撥款支出384,742.72萬(wàn)元,本年支出與預算相比,減少17,662.23萬(wàn)元,降低4.59%。降低主要原因;盤(pán)活全區存量資金。

(三)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算財政撥款收入33,502.14萬(wàn)元,與上年相比,增加25913.90萬(wàn)元,增長(cháng)341.5%。增長(cháng)主要原因是:棚戶(hù)區改造項目增加,征地和拆遷補償支出撥款增加;城市供熱設施配套費增加;新增便民警務(wù)站和社區、警務(wù)站設備裝備經(jīng)費。政府性基金預算財政撥款支出33,782.97萬(wàn)元,與上年相比,增加25104.60萬(wàn)元,增長(cháng)289.28%。增減變化的主要原因是:城市基礎設施配套費及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出增加,區房屋征收與補償管理辦公室用于征收工作經(jīng)費,農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出增加。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款收入58,830.25萬(wàn)元,本年收入與預算相比,減少25,328.11萬(wàn)元,降低43.05%;預算政府性基金預算財政撥款支出58,830.25萬(wàn)元,本年支出與預算相比,減少25,047.28萬(wàn)元,降低42.58%。降低原因:調入政府性基金預算收入減少。

(四)政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預算支出33,782.97萬(wàn)元,與上年相比,增加25104.60萬(wàn)元,增長(cháng)289.28%。增減變化的主要原因:城市基礎設施配套費及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出增加,新增便民警務(wù)站和社區、警務(wù)站設備裝備經(jīng)費,區房屋征收與補償管理辦公室用于征收工作經(jīng)費,農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出增加。其中:按功能分類(lèi)科目:征地和拆遷補償支出-支出23328.15萬(wàn)元,土地開(kāi)發(fā)支出-支出166.62萬(wàn)元,城市建設支出-支出5157.87萬(wàn)元,農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出-支出753.55萬(wàn)元,其他城市基礎設施配套費安排的支出-支出3743.63萬(wàn)元,其他新菜地開(kāi)發(fā)建設基金支出-支出65.38萬(wàn)元,用于社會(huì )福利的彩票公益金支出-支出143.21萬(wàn)元,用于體育事業(yè)的彩票公益金支出-支出323.86萬(wàn)元,用于教育事業(yè)的彩票公益金支出-支出100.69萬(wàn)元;按經(jīng)濟分類(lèi)科目:工資福利支出10萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出21,034.61萬(wàn)元,對個(gè)人和家庭的補助125.95萬(wàn)元,對企事業(yè)單位的補貼946.98萬(wàn)元,債務(wù)利息支出0萬(wàn)元,基本建設支出0萬(wàn)元,其他資本性支出11,665.43萬(wàn)元,其他支出0萬(wàn)元。

與預算相比情況:2017年度預算政府性基金預算財政撥款支出58,830.25萬(wàn)元,本年支出與預算相比,減少25,047.28萬(wàn)元,降低42.58%。降低原因:調入政府性基金預算收入減少。

三、部門(mén)結轉結余情況

年末結轉結余45,345.44萬(wàn)元。與上年相比,減少7,755.65萬(wàn)元,降低14.61%。

其中財政撥款結轉結余40,713.96萬(wàn)元。與上年相比,減少10,373.32萬(wàn)元,降低20.31%,減少原因:2017年本年新增種苗場(chǎng),因以前年度經(jīng)營(yíng)虧損有負結余,本年并入年初負結余資金,但在2017年度經(jīng)營(yíng)負結余未在擴大。2017年度各單位根據上級要求上繳歷年結余資金。

四、一般公共預算三公經(jīng)費支出情況

2017年度,一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算784.15萬(wàn)元,比上年減少164.7萬(wàn)元,降低17.36%。減少原因是本年嚴格控制三公經(jīng)費支出,堅持做到無(wú)預算不支出原則。其中,因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,占0%,比上年減少27.81萬(wàn)元,降低100%。減少原因是;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費784.03萬(wàn)元,占99.98%,比上年減少98.89萬(wàn)元,降低11.2%。減少原因是9月份開(kāi)始,無(wú)駕駛員,校車(chē)基本停了。本年因工作增加,外出培訓減少。公務(wù)接待費0.12萬(wàn)元,占0.02%,比上年減少37.99萬(wàn)元,降低99.69%。減少原因是本年減少公務(wù)招待項目;具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬(wàn)元,新疆烏魯木齊市高新區(新市區)2017年度部門(mén)決算匯總單位全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個(gè),累積0人次。

公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費784.03萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費784.03萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛燃油費、日常維修保養,車(chē)輛審驗及過(guò)路費等。2017年,單位一般公共財政撥款安排的公務(wù)用車(chē)購置量0輛,保有量為356輛。

公務(wù)接待費0.12萬(wàn)元。具體是:國內公務(wù)接待支出0.12萬(wàn)元,主要是接待用品支出等。新疆烏魯木齊市高新區(新市區)2017年度部門(mén)決算匯總單位國內公務(wù)接待3批次,20人次。

與預算相比情況:2017年度因公出國(境)費支出預算0萬(wàn)元,與預算相比,增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費支出預算930.49萬(wàn)元,與預算相比,減少146.46萬(wàn)元,降低15.74%;公務(wù)接待費支出預算5.5萬(wàn)元,與預算相比,減少5.38萬(wàn)元,降低97.82%。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度新疆烏魯木齊市高新區(新市區)2017年度部門(mén)決算匯總單位機關(guān)運行經(jīng)費支出58,102.75萬(wàn)元,比上年增加13,102.81萬(wàn)元,增長(cháng)29.12%。主要原因是新增便民警務(wù)站和社區,辦公費、印刷費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、專(zhuān)用材料費等開(kāi)支相比上年都有一定幅度的增加。

六、政府采購情況

新疆烏魯木齊市高新區(新市區)2017年度部門(mén)決算匯總單位政府采購計劃5,299.53萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出2,228.48萬(wàn)元,政府采購工程支出2,669.73萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出401.32萬(wàn)元;實(shí)際采購2,957.49萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出2,223.82萬(wàn)元,政府采購工程支出332.34萬(wàn)元,政府采購服務(wù)支出401.32萬(wàn)元。

七、其他重要事項的情況

(一)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,資產(chǎn)總計374,562.81萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)152,600.65萬(wàn)元,固定資產(chǎn)149,022.12萬(wàn)元,其中:房屋470,359.57(平方米),價(jià)值69,962.1萬(wàn)元,共有車(chē)輛1,284輛,價(jià)值29,358.77萬(wàn)元,其中:省部級領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)299輛、一般執法執勤用車(chē)295輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)18輛、其他用車(chē)672輛,(其他用車(chē)主要是行政執法車(chē)輛、日常事務(wù)處理車(chē)輛、社區巡邏車(chē)、警務(wù)車(chē)、灑水(噴霧)車(chē)、清(洗)掃車(chē)、垃圾清運車(chē)、清(除)雪車(chē)、自卸車(chē)、環(huán)境衛生檢查車(chē)、裝載機、挖掘機、滑移機、剁冰機、綠化澆灌水車(chē)、部分車(chē)輛為待報廢車(chē)輛等):?jiǎn)挝粌r(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備5臺(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備4臺(套),其他固定資產(chǎn)價(jià)值47,440.9萬(wàn)元。

(二)國有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明

截至2017年12月31日,新疆烏魯木齊市高新區(新市區)2017年度部門(mén)決算匯總單位資產(chǎn)有償使用收入合計901.14萬(wàn)元,資產(chǎn)處置收入合計4,714.23萬(wàn)元。其中:已繳國庫5,043.97萬(wàn)元,已繳財政專(zhuān)戶(hù)457.57萬(wàn)元,應繳未繳113.82萬(wàn)元,單位留用0萬(wàn)元。

(三)部門(mén)項目支出情況和項目績(jì)效評價(jià)情況說(shuō)明

2017年度,本部門(mén)單位實(shí)行績(jì)效管理的項目0個(gè),涉及預算0萬(wàn)元,項目支出決算0萬(wàn)元。

第三部分新疆烏魯木齊市高新區(新市區)2017年度部門(mén)決算匯總專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位繳款:指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位當年收支扣抵后按國家規定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀(guān)條件未執行完畢,結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金,既包括財政結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

9.結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

10.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排,因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結轉和結余。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

14.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

15.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

16.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

第四部分新疆烏魯木齊市高新區(新市區)2017年度部門(mén)決算匯總單位2017年度部門(mén)決算報表

一、報表封面

二、《收入支出決算總表》

三、《收入決算表》

四、《支出決算表》

五、《收入支出決算表》

六、《項目收入支出決算表》

七、《行政事業(yè)類(lèi)項目收入支出決算表》

八、《基本建設類(lèi)項目收入支出決算表》

九、《支出決算明細表》

十、《基本支出決算明細表》

十一、《項目支出決算明細表》

十二、《財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表》

十三、《財政撥款收入支出決算總表》

十四、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》

十五、《一般公共預算財政撥款支出決算明細表》

十六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》

十七、《一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表》

十八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

十九、《政府性基金預算財政撥款支出決算明細表》

二十、《政府性基金預算財政撥款基本支出決算明細表》

二十一、《政府性基金預算財政撥款項目支出決算明細表》。

二十二、《資產(chǎn)負債簡(jiǎn)表》

二十三、《資產(chǎn)情況表》

二十四、《國有資產(chǎn)收益征繳情況表》

二十五、《基本數字表》

二十六、《機構人員情況表》

二十七、《非稅收入征繳情況表》

二十八、《部門(mén)決算相關(guān)信息統計表》

二十九、《政府采購情況表》

三十、《2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》

附件【新疆烏魯木齊市高新區(新市區)2017年度部門(mén)決算匯總.xls已下載
附件【附件2:2017年度一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表.xls已下載
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