關(guān)于高新區(新市區)2019年財政決算草案的報告
關(guān)于高新區(新市區)2019年財政決算草案的報告
高新區(新市區)財政局局長(cháng) 柳亞君
新市區人大常委會(huì )主任、副主任、各位委員:
我受區人民政府委托,向區人大常委會(huì )報告高新區(新市區)2019年財政決算草案情況。
高新區(新市區)2019年的財政決算工作是按照上級財政部門(mén)所確定的財政體制及有關(guān)財政結算辦法進(jìn)行的,經(jīng)上報烏魯木齊市財政局審核后,現已批復完畢,具體情況如下:
一、2019年一般公共預算收支決算情況
(一)一般公共預算收入情況
一般公共預算收入1083620萬(wàn)元,同比增長(cháng)4.1%,與年初人代會(huì )報告一致。其中:稅收收入781184萬(wàn)元,下降7.5%;非稅收入302436萬(wàn)元,增長(cháng)54.1%。
上級補助收入161989萬(wàn)元,與年初人代會(huì )報告一致,其中:
1、返還性收入42763萬(wàn)元。
2、一般性轉移支付收入43376萬(wàn)元。其中:體制補助5140萬(wàn)元;均衡性轉移支付2128萬(wàn)元;縣級基本財力保障機制獎補資金89萬(wàn)元;結算補助370萬(wàn)元;企事業(yè)單位預算劃轉補助422萬(wàn)元;義務(wù)教育轉移支付4244萬(wàn)元;農村綜合改革轉移支付收入432萬(wàn)元;固定數額補助4202萬(wàn)元;民族地區轉移支付收入3276萬(wàn)元;邊疆地區轉移支付241萬(wàn)元;公共安全共同財政事權轉移支付收入2816萬(wàn)元;教育共同財政事權轉移支付收入1萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)共同財政事權轉移支付收入2680萬(wàn)元;衛生健康共同財政事權轉移支付收入4138萬(wàn)元;住房保障共同財政事權轉移支付收入10627萬(wàn)元;其他一般性轉移支付收入2570萬(wàn)元。
3、專(zhuān)項轉移支付收入75850萬(wàn)元。其中:一般公共服務(wù)1148萬(wàn)元;公共安全20萬(wàn)元;教育7705萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)27萬(wàn)元;文化體育與傳媒212萬(wàn)元;社會(huì )保障和就業(yè)16107萬(wàn)元;衛生健康1073萬(wàn)元;節能環(huán)保1722萬(wàn)元;城鄉社區4648萬(wàn)元;農林水5249萬(wàn)元;資源勘探信息等16803萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)業(yè)等42萬(wàn)元;住房保障20207萬(wàn)元;其他收入887萬(wàn)元。
債務(wù)轉貸收入6900萬(wàn)元,與年初人代會(huì )報告一致。
調入資金102019萬(wàn)元,與年初人代會(huì )報告一致。
(二)一般公共預算支出情況
一般公共預算支出817168萬(wàn)元,下降7.2%,與年初人代會(huì )報告一致。
上解上級支出524027萬(wàn)元,與年初人代會(huì )報告一致,其中:體制上解支出412012萬(wàn)元,專(zhuān)項上解支出112015萬(wàn)元。
債務(wù)還本支出11944萬(wàn)元,與年初人代會(huì )報告一致。
安排預算穩定調節基金96萬(wàn)元,與年初人代會(huì )報告一致。
(三)一般公共預算收支平衡情況
2019年一般公共財政預算收入總計為1356799萬(wàn)元,其中:當年收入1083620萬(wàn)元,上級補助收入161989萬(wàn)元,上年結余2271萬(wàn)元,調入資金102019萬(wàn)元,債務(wù)轉貸收入6900萬(wàn)元。
2019年一般公共預算支出總計為1353235萬(wàn)元。其中:一般公共預算支出817168萬(wàn)元,上解上級支出524027萬(wàn)元,債務(wù)還本支出11944萬(wàn)元,安排預算穩定調節基金96萬(wàn)元。
收支相抵,年終滾存結余3564萬(wàn)元,其中:結轉下年3564萬(wàn)元,凈結余為0。
二、2019年政府性基金收支決算情況
(一)政府性基金收入情況
政府性基金收入508609萬(wàn)元,同比下降15.5%,與年初人代會(huì )報告一致。其中:農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入2327萬(wàn)元,城市基礎設施配套費收入31853萬(wàn)元,國有土地使用權出讓收入474175萬(wàn)元,其他政府性基金收入254萬(wàn)元。
上級補助收入5704萬(wàn)元,與年初人代會(huì )報告一致。
債務(wù)轉貸收入320000萬(wàn)元,與年初人代會(huì )報告一致。
(二)政府性基金支出情況
政府性基金支出593923萬(wàn)元,增長(cháng)68.3%,與年初人代會(huì )報告一致。其中:城鄉社區支出576948萬(wàn)元,其他支出237萬(wàn)元,債務(wù)付息支出16386萬(wàn)元,債務(wù)發(fā)行費用支出352萬(wàn)元。
上解上級支出61976萬(wàn)元,與年初人代會(huì )報告一致。
調出資金101730萬(wàn)元,與年初人代會(huì )報告一致。
債務(wù)還本支出76694萬(wàn)元,與年初人代會(huì )報告一致。
(三)政府性基金收支平衡情況
政府性基金預算收入總計834323萬(wàn)元。其中:政府性基金收入508609萬(wàn)元,上級補助收入5704萬(wàn)元,債務(wù)轉貸收入320000萬(wàn)元,上年結余10萬(wàn)元。
政府性基金支出合計834323萬(wàn)元。其中:政府性基金支出593923萬(wàn)元,債務(wù)還本支出76694萬(wàn)元,上解支出61976萬(wàn)元,調出資金101730萬(wàn)元。
收支相抵,當年無(wú)結余。
三、2019年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支情況
國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支調整后納入一般公共預算。
四、2019年社會(huì )保險基金收支決算情況
由于城鄉養老保險市級統籌,相關(guān)業(yè)務(wù)上劃,我區無(wú)社會(huì )保險基金預算。
以上報告,請予審議。
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